下一步,东丽区审计局将持续提拔网格化管理机制效能,落实好内部审计高质量成长十二项办法,通过国度审计、内部审计之间的协同联动,堵塞缝隙、纠偏挽损,将审计监视轨制劣势为管理效能。
二是排查沉点内容,凸显经济平安风险。资金平安排查关心资金的审批和利用、零余额账户办理、公事卡轨制履行、银行余额调理表的编制等;资产平安排查关心固定资产取得和削减的账务处置、固定资产清点、固定资产盘盈盘亏的处置、固定资产残值收入上缴财务等环境;“三沉一大”事项排查关心决策议事法则能否成立、决策法式能否合规、决策事项能否落实等。通过精细排查。
为全面贯彻落实2025年全市审计工做会议,将市审计局《关于推进内部审计工做高质量成长十二项办法》的工做落实落细,东丽区审计局充实使用网格化管理机制,对区委机关工委、区红十字会等7家群团组织开展资金风险排查工做。
一是排查方针范畴,聚焦小微网格单元。排查工做以规范资金利用流程,强化内控机制,确保资金办理合规为方针,紧盯2024年度的根基收入和项目收入,全面提拔财政办理程度,保障资金平安高效运转。排查范畴立脚网格化管理细分要求,“以小微单元大风险”为导向,将资金规模较小,办理链条较短的小微网格单元做为排查沉点。